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Detalhamento do Empenho
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Mês Junho
Empenho 612003
Data de emissão 12/06/2020
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Ação MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Valor Empenhado R$ 31,35
Valor Liquidado R$ 31,35
Valor Pago R$ 31,35
Subelemento de Despesa SERVIÇOS BANCÁRIOS
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS DEBITADOS NA CONTA 13.636-0.
CPF do Ordenador ***509183**
Dados do Credor
Nome do Credor BANCO DO BRASIL SA
CPF/CNPJ ***000000519**
Endereço PC NOE CARVALHO, 673, CENTRO, CEP:
Cidade SAO JOAO DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS DEBITADOS NA CONTA 13.636-0.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
12/06/2020 9 1 31,35
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
12/06/2020 31,35