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Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 208001
Data de emissão 08/02/2023
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS
Ação MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor Empenhado R$ 4.724,90
Valor Liquidado R$ 4.724,90
Valor Pago R$ 4.724,90
Subelemento de Despesa MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTECENTES A ESSA SECRETARIA.
CPF do Ordenador ***391933**
Dados do Credor
Nome do Credor A.A.S AUTO PECAS LTDA
CPF/CNPJ ***998880001**
Endereço AV MIGUEL CRISPIM DE ARAUJO, 752, CENTRO, CEP:64700000
Cidade SIMPLICIO MENDES/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTECENTES A ESSA SECRETARIA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
08/02/2023 9 1 4.724,90
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
08/02/2023 4.724,90