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Detalhamento do Empenho
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Mês Agosto
Empenho 810019
Data de emissão 10/08/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Ação ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Valor Empenhado R$ 11.591,95
Valor Liquidado R$ 11.591,95
Valor Pago R$ 11.591,95
Subelemento de Despesa MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação EDUCAÇÃO
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS PERTENCENTE A ESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PEDRO LAURENTINO-PI.
CPF do Ordenador ***509183**
Dados do Credor
Nome do Credor A.A.S AUTO PECAS LTDA
CPF/CNPJ ***998880001**
Endereço AV MIGUEL CRISPIM DE ARAUJO, 752, CENTRO, CEP:64700000
Cidade SIMPLICIO MENDES/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS PERTENCENTE A ESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PEDRO LAURENTINO-PI.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
10/08/2022 9 1 11.591,95
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
10/08/2022 11.591,95