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Detalhamento do Empenho
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Mês Julho
Empenho 720011
Data de emissão 20/07/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Ação MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Valor Empenhado R$ 400,00
Valor Liquidado R$ 400,00
Valor Pago R$ 400,00
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS A CHEFE DO DEPTO.DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EM ORGAO PUBLICOS E PRIVADOS, NO PERIODO DE 20 E 21 DE JULHO DE 2022.
CPF do Ordenador ***509183**
Dados do Credor
Nome do Credor ROSANA PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ ***307823**
Endereço PEDRO LAURENTINO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade PEDRO LAURENTINO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS A CHEFE DO DEPTO.DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EM ORGAO PUBLICOS E PRIVADOS, NO PERIODO DE 20 E 21 DE JULHO DE 2022.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
20/07/2022 9 1 400,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
20/07/2022 400,00