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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 103015
Data de emissão 03/01/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Ação MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Valor Empenhado R$ 15.600,00
Valor Liquidado R$ 15.600,00
Valor Pago R$ 15.600,00
Subelemento de Despesa COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O USO DOS VEICULOS PERTECENTES A ESSA PREFEITURA.
CPF do Ordenador ***509183**
Dados do Credor
Nome do Credor POSTO MAXX LTDA
CPF/CNPJ ***221370001**
Endereço R PEDRO AMORIM DE SA, 350, CENTRO, CEP:64728000
Cidade PEDRO LAURENTINO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O USO DOS VEICULOS PERTECENTES A ESSA PREFEITURA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
20/01/2022 9 1 6.600,00
11/01/2022 9 1 9.000,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
20/01/2022 6.600,00
11/01/2022 9.000,00