SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Mês Novembro
Empenho 1101023
Data de emissão 01/11/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Ação MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Valor Empenhado R$ 3.146,02
Valor Liquidado R$ 3.146,02
Valor Pago R$ 3.146,02
Subelemento de Despesa PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM THE BSB THE, RESOLVENDO DEMANDAS DO MUNICIPIO.
CPF do Ordenador ***509183**
Dados do Credor
Nome do Credor AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ ***791290001**
Endereço R SAO PEDRO, 1977, , CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Passagens e Despesas de Locomoção
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM THE BSB THE, RESOLVENDO DEMANDAS DO MUNICIPIO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
03/11/2021 9 1 3.146,02
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
03/11/2021 3.146,02