SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Mês Junho
Empenho 72
Data de emissão 19/06/2020
Unidade Orçamentária CAMARA MUNICIPAL
Ação MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Valor Empenhado R$ 6.612,55
Valor Liquidado R$ 6.612,55
Valor Pago R$ 6.612,55
Subelemento de Despesa CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A: 06 2020.
CPF do Ordenador ***764253**
Dados do Credor
Nome do Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ ***790360001**
Endereço ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6, ASA SUL, CEP:
Cidade BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Legislativa
Subfunção Ação Legislativa
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Obrigações Patronais
Natureza da Despesa Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A: 06 2020.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
19/06/2020 9 1 6.612,55
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
19/06/2020 6.612,55